व्यवसाय वापरासाठी आपल्या iPad साठी वजा करणे

iPads, पृष्ठभाग आणि इतर गोळ्या

एक iPad किंवा इतर टॅबलेट संगणक व्यवसाय खर्च म्हणून कमी आहे? उत्तर, नेहमीप्रमाणे, "ते अवलंबून असते." हा लेख टॅब्लेट कम्प्युटिंग साधनांच्या खरेदीसाठी आणि वापरासाठी कर व्यवसाय कसे करतो याचे वर्णन करतो.

एआयरिझोनातील बीएएससी तज्ज्ञ, टॅक्स, पेरोल आणि अकाउंटिंग फर्मचे संस्थापक, डेडरे मोरशे, व्यवसायातील टॅब्लेटच्या टॅक्सच्या प्रभावांबद्दल ( तिर्यकांवरील माझ्या टिपण्यांसह ) काही सामान्यत: विचारले जाणारे प्रश्न:

मला माझ्या व्यवसायात वापरण्यासाठी एक टॅब्लेट (आयपीएडी किंवा पृष्ठभाग किंवा इतर) खरेदी करायचा आहे आणि अंशतः वैयक्तिक खर्चासाठी मी व्यवसाय खर्च म्हणून खरेदी किंमत वजा करू शकेन का? आयआरएस एका टॅब्लेटला घसारापोटी एक निश्चित मालमत्ता विषय मानते. तथापि, जोपर्यंत आपल्याकडे टॅब्लेटची किंमत जास्त नसलेली व्यवसाय निव्वळ उत्पन्न आहे आणि आपण आपल्या व्यवसायात 50% पेक्षा अधिक वापर करता, तेव्हा आपण आयआरएस कोड कलम 17 9 खाली खर्चाची रक्कम देऊ शकता.

अद्यतनः 2016 सालापासून आपण आयपॅड सारख्या लहान व्यवसाय मालमत्तेची पूर्ण किंमत कमी करू शकता जसे की त्यांना वेळेनुसार कमी करता येणार नाही. जे 2500 डॉलर किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीचे ऑफिस उत्पादने आपण विकत घेतलेल्या वर्षातील खर्चा म्हणून कापून घेता आणि त्यांचा वापर सुरू करू शकता.

मी या टॅब्लेटचा व्यवसाय खर्च म्हणून वापरण्यासाठी मासिक खर्च कापू शकतो का? मला वैयक्तिक वेळ बाहेर काढावा लागेल का? आपण केवळ व्यावसायिक वापराशी संबंधित खर्च कमी करू शकता, म्हणजे होय आपल्याला वैयक्तिक वापराचा मागोवा ठेवावा लागेल.

(व्यवसाय आणि वैयक्तिक खर्च वेगळे ठेवण्याबद्दल अधिक वाचा.)

मी ऐकले आहे की गोळ्या मानल्या जातात " सूचीबद्ध गुणधर्म ." सूचीबद्ध मालमत्ता इतर व्यवसाय ठिकाण आणि उपकरणेपेक्षा वेगळी कशी आहे? सूचीबद्ध मालमत्ता सहसा वैयक्तिक वापरासाठी स्वत: ला वापरणारी कोणतीही मालमत्ता असते. मालमत्तेच्या कलम 17 9 साठी पात्र नसल्यास आणि त्याऐवजी नियमित घसारा लागू असल्यास, नंतर आपण व्यवसाय वापराच्या टक्केवारीने दावा केलेल्या घसारीवर मर्यादा घालणे आवश्यक आहे.

सूचीबद्ध मालमत्ता म्हणून गोळ्या

आयआरएस मध्ये अशी खास श्रेणी आहे की ज्या व्यवसाय खरेदी आणि वापरतात, परंतु ज्याचा उपयोग वैयक्तिकरित्या केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ घरासाठी मिलिंझिंग मशीनचा वापर करणे कठीण आहे, परंतु एक कार किंवा संगणक वैयक्तिकरित्या वापरला जाऊ शकतो. आयआरएस या गोष्टी विकत घेण्यासाठी किंवा पुस्तके वाचण्यासाठी, गेम खेळण्यासाठी किंवा व्हिडीओ पाहण्यासाठी आणि नंतर या वापरासाठी व्यवसाय कपात करण्याचे दावे करण्याचा व्यवसाय वापरत नाही.

आपले iPad कमी करणे

नोंदणीकृत मालमत्तेचे वजा करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी इतर मालमत्तेपेक्षा जास्त कडक आहेत. व्यवसाय खर्च म्हणून iPad किंवा टॅब्लेटची किंमत कमी करण्यासाठी आपण हे दर्शविणे आवश्यक आहे की व्यवसायाच्या हेतूसाठी हे 50% पेक्षा जास्त वापरले आहे. म्हणून आपण व्यवसायासाठी त्याचा वापर करत असल्यास, त्यावर खेळ करू नका, आणि आपण व्यवसायासाठी आपण ते कसे वापरले हे दर्शविण्यात सक्षम होऊ शकता. उदाहरणार्थ, जर आपण दाखवू शकता की आपण केवळ व्यवसायासाठी प्रवास करता तेव्हा आपण त्याचा वापर करतो आणि व्यावसायिक ट्रिपवर घेणारा तो फक्त एकच संगणक आहे, आपण कदाचित ही वजावट प्राप्त करू शकता. काळजीपूर्वक आणि तपशीलवार रेकॉर्ड ठेवणे ही की आहे.

एक व्यवसाय खर्च म्हणून आपल्या iPad वापर कमी करणे

आपल्या आयपॅडसाठी वाय-फाय किंवा 4 जीचा खर्च विसरू नका; व्यवसायासाठी त्याचा प्रामुख्याने उपयोग होत असल्याचे आपण सिद्ध करू शकत असल्यास, आपण आपल्या व्यवसायाच्या व्याप्तीप्रमाणे आपल्या नेटवर्कच्या मासिक खर्चाचा एक भाग देखील कमी करू शकता.

मी व्यवसाय आणि वैयक्तिक वापरासाठी स्वतंत्र कसा करू शकेन त्यामुळे मला आयआरएसला त्रास होत नाही? सर्वोत्तम पद्धतीने आपण व्यवसायासाठी संपत्तीचा वापर वैयक्तिकरित्या वापरल्या जाणाऱ्या वेळापर्यंत आणि या टक्केवारीने आपल्या मासिक संयुक्त खर्चा वाटप करण्याच्या वेळी लॉग ठेवण्याचे आहे. लिखित रेकॉर्ड ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

व्यवसायाचा उपयोग टक्केवारी 50% खाली येते, तर आपण कलम 17 9 कपात आणि अवमूल्यन खर्चाची परतफेड करू शकता (म्हणजेच, आपण त्वरित गहाण कर सवलत मिळविण्यास सक्षम नसाल) जेव्हा खरेदी केले जाते तेव्हा टॅब्लेटशी संबंधित कोणताही थेट व्यवसाय खर्च (व्यावसायिक अनुप्रयोग खरेदी करणे आणि डाउनलोड करणे) खर्च केले जाऊ शकते

मी एक कर्मचारी असल्यास आणि व्यवसाय वापरण्यासाठी टॅब्लेट विकत घेऊ इच्छित असल्यास काय? माझ्या व्यक्तिगत कर परताव्यावर ही खरेदी कमी करण्याचा एक मार्ग आहे का? केवळ आपल्या वैयक्तिक कर रिटर्नवर समायोजित निव्वळ आय मर्यादेच्या 2% च्या अधीन नसलेला कर्मचारी व्यवसाय खर्च म्हणून.

जर मी (नियोक्ता) एखाद्या कर्मचार्यासाठी एक टॅबलेट प्रदान करतो, तर मी तरीही व्यवसाय खर्च म्हणून किंमत (प्रारंभिक आणि चालू) खर्च कमी करू शकतो? या टॅब्लेट माझ्या कर्मचारी एक करपात्र लाभ मानले आहे? आपण कर्मचार्याला प्रदान केलेल्या टॅब्लेटची पूर्ण किंमत कमी करू शकता जोपर्यंत वैयक्तिक वापराचा कर्मचारी कर्मचाऱ्याच्या डब्ल्यू -2 वर फ्रिगेट लाभ म्हणून नोंदविला जातो किंवा कर्मचारी आपल्याला वैयक्तिक वापरासाठी प्रतिपूर्ती देतो. या प्रकरणात, वर वर्णन केल्याप्रमाणे, व्यवसायासाठी कर्मचारी कोणत्या वापराचा भाग आहे हे आपण दस्तऐवजीकरण करण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे.

दस्तऐवज, दस्तऐवज, दस्तऐवज!

नेहमीप्रमाणे, माझे मंत्र "कागदपत्र आहे!" जसे आपण आपल्या iPad उघडा आणि वापरणे सुरू करताच, व्यवसाय क्रियाकलाप लॉग ठेवून सुरुवात करा. सोप्या स्प्रेडशीटचा वापर करा (ते आयपॅड आणि मोबाईलसाठी उपलब्ध आहेत) आणि खर्च केलेले रेकॉर्ड तास आणि व्यवसाय क्रियाकलाप. ते गुंतागुंत करू नका; कोणत्याही गतिविधीवर खर्च केलेले वेळ रेकॉर्ड करण्यासारखे पहा. आपण कधीही ऑडिट केले असल्यास असे करण्याचा सवय मिळविल्यास मोठा लाभांश दिला जाईल.

अस्वीकरण: या लेखातील या लेखातील काहीही कर किंवा कायदेशीर सल्ला म्हणून विचारात घेतले पाहिजे. येथे प्रदान केलेली टिप्पण्या आणि माहिती फक्त सामान्य माहिती उद्देश्यासाठी आहेत प्रत्येक व्यवसाय परिस्थिती अद्वितीय आहे, राज्य आणि संघीय कायदे आणि नियमावली, आयआरएस नियमांसह, सतत बदलणे कर किंवा कायदेशीर परिणामांचा कोणताही व्यवसाय निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या कर आणि कायदेशीर सल्लागाराबद्दल चर्चा करा.